Detail faktúry 247/2023

Číslo faktúry:
247/2023
Popis plnenia:
tonery, potreby MŠ
Cena:
568,13 EUR
Odberateľ:
Obec Šarišská Poruba
Dodávateľ:
NUSSY s.r.o.
Adresa:
Prešov
Dátum doručenia:
28. 6. 2023
Dátum splatnosti:
12. 7. 2023
Dátum úhrady:
28. 6. 2023
Dátum zverejnenia:
2. 7. 2023